Tipo y número de revisiones de control en 2004

Tipo y número de revisiones de control en 2004

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía

Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno

Ejercicio: Primer trimestre de 2004.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
REVISIONES DE CONTROL NÚMERO DE REVISIONES
I.- Mejoramiento de Procesos y Control Interno 3
II.- Verificación de Metas Presidenciales 1
III.- Seguimiento 1
T O T A L 5

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2004, se realizaron cuatro revisiones de control por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la institución.

Cabe mencionar que de las revisiones de control programadas, se canceló una con el rubro 961 Otros procesos y se reprogramó otra con el rubro 900 Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales para el segundo trimestre de 2004, asimismo se adicionó otra revisión del rubro 961 Otros procesos.

II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
500 Seguimiento 1 0
940 Verificación de Metas Presidenciales 1 0
961 Otros procesos 2 8
Total . 4 8
III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de revisiones de control.
SALDO INICIAL (01/01/04) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/03/04)
39 8 11 36
Ejercicio: Segundo trimestre de 2004.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
REVISIONES DE CONTROL NÚMERO DE REVISIONES
I.- Evaluación de Riesgos 1
II.- Evaluación de Control Interno a las Tecnologías de la Información 1
IV.- Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento a la L.F.T.A.I.P.G. 1
V.- Promoción del Ambiente Ético y Cultura de Control 1
VI.- Seguimiento 1
T O T A L 6

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2004, se realizaron seis revisiones de control por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la institución.

Cabe mencionar que de las revisiones de control programadas, una se encuentra en proceso de conclusión con un 80% de avance al rubro 900.- Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales, las restantes se encuentran concluidas.

II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
500 Seguimiento 1 0
962 Otros Riesgos 1 0
964 Otros 1 0
950 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento a la L.F.T.A.I.P.G. 1 4
930 Promoción del Ambiente Ético y Cultura de Control 1 7
Total . 5 11

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de revisiones de control.

Se recibió información de 8 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma, se concluyó que durante el trimestre fueron implementadas12 acciones de mejora.

SALDO INICIAL (31/03/04) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/06/04)
36 11 12 35
Ejercicio: Tercer trimestre de 2004.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
REVISIONES DE CONTROL NÚMERO DE REVISIONES
I.- Evaluación de Riesgos 1
II.- Revisiones de Control Enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos 3
III.- Evaluación y Seguimiento a Programas Gubernamentales 2
IV.- Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento a la L.F.T.A.I.P.G. 1
V.- Evaluación y Seguimiento de Metas Presidenciales 1
VI.- Seguimiento 1
T O T A L 9

Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2004, se realizaron nueve revisiones de control por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la institución.

Cabe señalar que de las revisiones de control realizadas, una se inició en el trimestre anterior y fue concluida en este trimestre, al igual que las ocho restantes.

II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
500 Seguimiento 1 0
900 Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales 2 6
940 Metas Presidenciales 1 0
950 Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento a la L.F.T.A.I.P.G. 1 4
961 Otros Procesos 3 0
962 Otros Riesgos 1 2
Total . 9 12

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de revisiones de control.

Se recibió información de 15 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma, se concluyó que durante el trimestre fueron instrumentadas 13 acciones de mejora.

SALDO INICIAL (30/06/04) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/09/04)
35 12 13 34

Ejercicio: Cuarto trimestre de 2004.

I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.

REVISIONES DE CONTROL NÚMERO DE REVISIONES
I.- Revisiones de Control Enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos 2
II.- Evaluación y Seguimiento a Programas Gubernamentales 1
III.- Promoción del Ambiente ético y Cultura de Control. 1
IV.- Evaluación de Control Interno a la Tecnología de la Información 1
V.- Seguimiento 1
T O T A L 6

Durante el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2004, se realizaron seis revisiones de control por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Dependencia.

Cabe señalar que de las revisiones de control realizadas, una se reprogramó en el primer trimestre para ser realizada en el presente trimestre y fue concluida, al igual que las cinco restantes.

II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
500 Seguimiento 1 0
900 Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales 1 2
930 Promoción del Ambiente ético y Cultura de Control. 1 0
961 Otros Procesos 2 7
964 Evaluación de Control Interno a la Tecnología de la Información 1 0
Total . 6 9

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 12 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma, se concluyó que durante el cuarto trimestre fueron instrumentadas 15 acciones de mejora.

SALDO INICIAL (30/09/04) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/12/04)
34 9 15 28

 
Última modificación :
viernes, 30 de abril de 2010 por el Órgano Interno de Control.